新兴县经济和信息化局2017年部门预算编制说明
一、部门基本情况
县经济和信息化局作为负责调节近期国民经济运行、推进国民经济和社会信息化的综合经济部门,主要是管规划、管政策、管标准,做好近期经济运行分析、预警和信息化推广应用,搞好综合协调服务。坚持政企分开的原则,不干预企业生产经营活动。
(一)、部门机构设置、职能
根据上述职责,经信局共设12个职能股(室):
(二)人员构成情况
县经济和信息化局是财政全额拨款单位,县编委核定行政编制19名,事业编制11名,后勤服务人员编制3名。实有人员34人,离退休人员38人。全部人员都是财政供给人员。
(三)预算年度的主要工作任务
以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,全面贯彻落实党的十八大精神,以建设山区经济强县、构建和谐新兴为总目标,在县委、县府的正确领导下与时俱进,用科学的发展观统领全局,进一步转变职能,加大招商引资工作力度,优化投资环境,加快产业结构调整步伐,培育优势产业,实施结构、技术、制度、环境的创新,走新型工业化道路。提高经济运行质量,搞活流通业,重点扶持我县不锈钢制品、果品加工、纺织服装、皮具加工、农产品深加工、日用陶瓷、生物制药等支柱产业,为促进我县经贸工作持续、快速、健康发展作出贡献。
二、商品和服务支出、交通费执行标准
商品和服务支出执行标准(在职人员):14200元/人/年,车辆经费执行标准:2万元/车/年。
三、预算收支基本情况
(一)、本年度收入预算872.58万元,其中:公共财政预算拨款872.58万元。
(二)、本年度支出预算872.58万元,其中:基本支出726.59万元,项目支出145.99万元。
新兴县经济和信息化局
二O一七年三月二十九日
附件2 | |||||
财政拨款收支总表 | |||||
单位名称: | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 | 一、本年支出 | 872.58 | 872.58 | ||
(一)一般公共预算拨款 | 872.58 | (一)一般公共服务支出 | 506.94 | 506.94 | |
(一)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
二、上年结转 | (四)公共安全支出 | ||||
(一)一般公共预算拨款 | (五)教育支出 | ||||
(一)政府性基金预算拨款 | (六)科学技术支出 | ||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 337.40 | 337.40 | |||
(九)社会保险基金支出 | |||||
(十)医疗卫生与计划生育支出 | 28.24 | 28.24 | |||
(十一)节能环保支出 | |||||
(十二)城乡社区支出 | |||||
(十三)农林水支出 | |||||
(十四)交通运输支出 | |||||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||||
(十六)商业服务业等支出 | |||||
(十七)金融支出 | |||||
(十八)援助其他地区支出 | |||||
(十九)国土海洋气象等支出 | |||||
(二十)住房保障支出 | |||||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||||
(二十三)预备费 | |||||
(二十四)其他支出 | |||||
(二十五)转移性支出 | |||||
(二十六)债务还本支出 | |||||
(二十七)债务付息支出 | |||||
(二十八)债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | |||||
收入总计 | 872.58 | 支出总计 | 872.58 | 872.58 |
附件3 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
单位名称: | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
年初预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 638.17 | 492.18 | 145.99 |
20106 | 财政事务 | 0 | ||
2010601 | 行政运行 | 492.18 | 492.18 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 145.99 | 145.99 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0 | ||
2080501 | 归口管理行政单位离退休 | 234.41 | 234.41 | |
…… | …… | 0 | ||
…… | …… | 0 | ||
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附件4 | |||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称: | 单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2017年基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 车辆经费 |
301 | 工资福利支出 | 361.27 | 361.27 | ||
30101 | 基本工资 | 102.06 | 102.06 | ||
30102 | 津贴补贴 | 118.14 | 118.14 | ||
30103 | 奖金 | 20.42 | 20.42 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 68.61 | 68.61 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 68.30 | 68.3 | ||
30201 | 办公费 | 48.28 | 48.28 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4 | ||
30239 | 其他交通费用 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 297.02 | 297.02 | ||
30302 | 退休费 | 234.41 | 234.41 | ||
30304 | 抚恤金 | ||||
30307 | 医疗费 | 28.24 | 28.24 | ||
…… | …… | ||||
…… | …… | ||||
附件5 | |||||
政府性基金预算支出表 | |||||
单位名称: | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
附件6 | |||
部门收支总表 | |||
单位名称: | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 872.58 | (一)一般公共服务支出 | 506.94 |
二、政府性基金预算拨款收入 | @@部门收支总表(收):基金$ | (二)外交支出 | @@部门收支总表(支):B202$ |
三、财政专户拨款收入 | @@部门收支总表(收):专户$ | (三)国防支出 | @@部门收支总表(支):B203$ |
四、事业收入 | @@部门收支总表(收):事业收入$ | (四)公共安全支出 | @@部门收支总表(支):B204$ |
四、事业单位经营收入 | @@部门收支总表(收):事业单位经营收入$ | (五)教育支出 | @@部门收支总表(支):B205$ |
五、其他收入 | @@部门收支总表(收):其他收入$ | (六)科学技术支出 | @@部门收支总表(支):B206$ |
六、上级补助收入 | @@部门收支总表(收):上级补助收入$ | (七)文化体育与传媒支出 | @@部门收支总表(支):B207$ |
七、附属单位上缴收入 | @@部门收支总表(收):事业基金弥补收支$ | (八)社会保障和就业支出 | 337.40 |
八、上年结转 | @@部门收支总表(收):上年结余$ | (九)社会保险基金支出 | @@部门收支总表(支):B209$ |
(十)医疗卫生与计划生育支出 | 28.24 | ||
(十一)节能环保支出 | @@部门收支总表(支):B211$ | ||
(十二)城乡社区支出 | @@部门收支总表(支):B212$ | ||
(十三)农林水支出 | @@部门收支总表(支):B213$ | ||
(十四)交通运输支出 | @@部门收支总表(支):B214$ | ||
(十五)资源勘探信息等支出 | @@部门收支总表(支):B215$ | ||
(十六)商业服务业等支出 | @@部门收支总表(支):B216$ | ||
(十七)金融支出 | @@部门收支总表(支):B217$ | ||
(十八)援助其他地区支出 | @@部门收支总表(支):B219$ | ||
(十九)国土海洋气象等支出 | @@部门收支总表(支):B220$ | ||
(二十)住房保障支出 | @@部门收支总表(支):B221$ | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | @@部门收支总表(支):B222$ | ||
(二十二)国有资本经营预算支出 | @@部门收支总表(支):B223$ | ||
(二十三)预备费 | @@部门收支总表(支):B227$ | ||
(二十四)其他支出 | |||
(二十五)转移性支出 | @@部门收支总表(支):B230$ | ||
(二十六)债务还本支出 | @@部门收支总表(支):B231$ | ||
(二十七)债务付息支出 | @@部门收支总表(支):B232$ | ||
(二十八)债务发行费用支出 | @@部门收支总表(支):B233$ | ||
本年收入合计 | @@部门收支总表(收):合计$ | 本年支出合计 | @@部门收支总表(收):合计$ |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 872.58 | 支出总计 | 872.58 |
附件7 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称:新兴县经济和信息化局 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 872.58 | 872.58 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 638.17 | 638.17 | ||||||||
20106 | 财政事务 | ||||||||||
2010601 | 行政运行 | 492.18 | 492.18 | ||||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 145.99 | 145.99 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | ||||||||||
2080501 | 归口管理行政单位离退休 | 234.41 | 234.41 | ||||||||
…… | …… | ||||||||||
…… | …… |
附件8 | |||||||
部门支出总表 | |||||||
单位名称:新兴县经济和信息化局 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 872.58 | 726.59 | 145.99 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 638.17 | 492.18 | 145.99 | |||
20106 | 财政事务 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 492.18 | 492.18 | ||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 145.99 | 145.99 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | ||||||
2080501 | 归口管理行政单位离退休 | 234.41 | 234.41 | ||||
…… | …… | ||||||
…… | …… |
2017年新兴县经济和信息化局
部门预算情况说明
新兴县经济和信息化局2017年财政拨款收支总预算872.58万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入872.58万元、上年结转 0万元;支出包括:一般公共服务支出 872.58万元、外交支出0 万元、教育支出 0万元、科学技术支出 0万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 337.4万元、农林水支出 0 万元、住房保障支出 34.38万元、结转下年0 万元。
其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算支出情况。
2017年经济和信息化局机关运行经费支出726.59万元,比2016年增加34.54万元,增加5%。主要原因是人员工资费用增加。
(二)政府采购预算支出情况。
2017年政府采购支出总额55.99万元,主要是政府采购服务支出55.99万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,经济和信息化局共有车辆2辆,全部都是一般公务用车,单位价值50万元以上设备1台(套)。